部門預(yù)算公開信息目錄
一、部門職能職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門收支概況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
(四)政府采購預(yù)算
(五)國有資產(chǎn)占有情況說明
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
(七)“三公”等經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
(八)其他事項(xiàng)
四、名詞解釋
五、部門預(yù)算公開表格目錄
六、公開表格附件
一、 部門職能職責(zé)
市醫(yī)保局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署,全面落實(shí)省委、市委關(guān)于醫(yī)療保障工作的部署要求,在履行職責(zé)的過程中堅持和加強(qiáng)黨對醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助(以下統(tǒng)稱醫(yī)療保障)的法律法規(guī)和政策規(guī)定,擬訂全市醫(yī)療保障相關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)、辦法并組織實(shí)施。
(二)組織擬訂并實(shí)施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,監(jiān)督管理相關(guān)醫(yī)療保障基金。建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
(三)組織擬訂全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實(shí)施長期護(hù)理保險制度改革方案。
(四)執(zhí)行上級醫(yī)療保障部門制定的城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),配合上級醫(yī)療保障部門建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制。
(五)組織擬訂由市級管理的藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)政策。建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制,承擔(dān)政府定價藥品、醫(yī)用耗材和醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施的價格談判、確定及管理工作。參與藥品和醫(yī)用耗材的集中采購和醫(yī)療機(jī)構(gòu)價格類別等級評定工作。推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機(jī)制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
(六)擬訂全市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購辦法并監(jiān)督實(shí)施,指導(dǎo)藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目和醫(yī)療服務(wù)設(shè)施招標(biāo)采購平臺建設(shè)。
(七)擬訂全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,建立健全定點(diǎn)醫(yī)藥服務(wù)考核評價機(jī)制和動態(tài)的準(zhǔn)入退出機(jī)制。監(jiān)督、管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
(八)負(fù)責(zé)市本級醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。指導(dǎo)和監(jiān)督經(jīng)辦機(jī)構(gòu)及各縣市區(qū)開展醫(yī)療保障業(yè)務(wù)工作。組織擬訂和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算辦法,建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度,參與和開展醫(yī)療保障領(lǐng)域國內(nèi)外合作交流。
(九)完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,鞏固完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控。推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
(十)加強(qiáng)與市衛(wèi)生健康委員會等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面的制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
(十一)負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,對本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。
(十二)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有科處室6個,在職人員21人,退休人員0人,屬市一級預(yù)算單位。下設(shè)1個副處級直屬單位,其中1個參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。
三、部門收支概況
2020年部門預(yù)算編報范圍包括局機(jī)關(guān)及所屬二級預(yù)算單位。收入為一般公共預(yù)算撥款收入;支出為工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。
納入我局2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:衡陽市醫(yī)療保障事務(wù)中心等1家歸口管理事業(yè)單位。
(一)收入預(yù)算:2020年年初預(yù)算數(shù)1132.31萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1132.31萬元。
(二)支出預(yù)算:2020年年初預(yù)算數(shù)1132.31萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出68.57萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1012.31萬元,住房保障支出51.43萬元。
具體安排如下:
基本支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為1044.31萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出。
項(xiàng)目支出:88萬元。
預(yù)算收支增減變化情況說明:因我單位為2019年新成立單位,無上年度預(yù)算數(shù),故無法與上年度預(yù)算數(shù)相比較。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況:本部門2020年年初預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共安排205.85萬元,因我單位為2019年新成立單位,無上年度預(yù)算數(shù),故無法與上年度預(yù)算數(shù)相比較。
(四)政府采購預(yù)算:無。
(五)國有資產(chǎn)占有情況說明:截至2019年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車2輛(其中人社局劃轉(zhuǎn)公車1臺,因人社局尚未做公車減少的資產(chǎn)處理,故我單位目前未做資產(chǎn)增加的處理)。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1132.31萬元,其中,基本支出1044.31萬元,項(xiàng)目支出88萬元。
(七)“三公”等經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)12.31萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)4.31萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元、因公出國(境)費(fèi)0萬元。2020年會議費(fèi)預(yù)算數(shù)6.59萬元、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算數(shù)8.35萬元。
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)12.31萬元,因我單位為2019年新成立單位,無上年度預(yù)算數(shù),故無法與上年度預(yù)算數(shù)相比較。
2020年會議費(fèi)預(yù)算數(shù)6.59萬元,培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算數(shù)8.35萬元,因我單位為2019年新成立單位,無上年度預(yù)算數(shù),故無法與上年度預(yù)算數(shù)相比較。
(八)其他事項(xiàng)。
無。
四、名詞解釋:
1.一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入即通常所指的“財政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《中華人民共和國預(yù)算法》,改稱“一般公共預(yù)算收入”。全市一般公共預(yù)算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構(gòu)成。
2.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指商品和服務(wù)支出中的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
五、部門預(yù)算公開表格目錄
表一:部門收支總表
表二:部門收入總表
表三:部門支出總表
表四:財政撥款收支表
表五:一般公共預(yù)算支出表
表六:一般公共預(yù)算基本支出(部門經(jīng)濟(jì)科目)
表七:一般預(yù)算基本支出(政府經(jīng)濟(jì)科目)
表八:政府性基金表
表九:三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
表十:項(xiàng)目績效目標(biāo)申報表
表十一:專項(xiàng)資金績效目標(biāo)申報表
表十二:部門整體支出績效目標(biāo)申報表
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