為進(jìn)一步規(guī)范國有資金資產(chǎn)資源管理,推動國有資產(chǎn)實現(xiàn)保值增值,促進(jìn)公司實現(xiàn)良治,衡陽弘湘國有投資(控股)集團(tuán)有限公司高度重視內(nèi)部審計工作,不斷為集團(tuán)內(nèi)部審計賦能聚力,注重發(fā)揮內(nèi)部審計在完善內(nèi)部治理、防范化解風(fēng)險、提升發(fā)展質(zhì)量等方面的職能作用,推動集團(tuán)內(nèi)部審計工作走深走實。
一是健全內(nèi)部審計制度。健全完善內(nèi)部審計管理體制,建立董事會對內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制,明確董事長為第一責(zé)任人,成立了審計委員會,協(xié)助董事長管理公司內(nèi)部審計工作;圍繞政策變化和治理需求,不斷完善內(nèi)控制度措施。近兩年,公司共修訂完善內(nèi)控制度11項,逐步建立內(nèi)審工作流程機(jī)制、審計發(fā)現(xiàn)問題整改機(jī)制、內(nèi)部審計與其他內(nèi)部監(jiān)督力量協(xié)作配合機(jī)制、重大違紀(jì)違法問題線索移送機(jī)制等相關(guān)制度,為推動公司改革創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型發(fā)展發(fā)揮好監(jiān)督保障作用。
二是提升內(nèi)部審計能力。該司不斷優(yōu)化內(nèi)部審計人才結(jié)構(gòu),將工程、財務(wù)、資產(chǎn)管理和計算機(jī)等專業(yè)人才調(diào)整充實到內(nèi)部審計隊伍。積極選派內(nèi)部審計人員參加審計機(jī)關(guān)和內(nèi)審協(xié)會組織舉辦的網(wǎng)絡(luò)和現(xiàn)場業(yè)務(wù)培訓(xùn),選派人員到審計機(jī)關(guān)參加國家審計項目跟班學(xué)習(xí)。以項目帶隊伍,搞好對內(nèi)審人員傳幫帶。鼓勵內(nèi)審人員參加審計機(jī)關(guān)和內(nèi)審協(xié)會開展的內(nèi)審項目評優(yōu)和理論研討活動,促進(jìn)提升公司內(nèi)審人員綜合素質(zhì)和執(zhí)業(yè)能力。
三是做實內(nèi)部審計項目。結(jié)合公司的發(fā)展規(guī)劃和年度目標(biāo),科學(xué)制定年度內(nèi)審項目計劃,嚴(yán)格按計劃實施內(nèi)審項目。2021年集團(tuán)共完成審計項目21個,涉及財務(wù)收支、內(nèi)控、經(jīng)責(zé)、工程審計等方面。在開展好財務(wù)收支審計的基礎(chǔ)上,加大對內(nèi)管干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任、風(fēng)險防控、工程項目跟蹤等方面審計力度,及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)運行管理中存在的問題隱患,強(qiáng)化問題整改落實,推動公司治理水平整體提升。(衡陽市審計局 肖志昌)