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衡陽(yáng)松木經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2024年預(yù)算執(zhí)行情況與2025年預(yù)算草案
2024年,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)政工作緊緊圍繞“構(gòu)建和諧經(jīng)開(kāi)區(qū)、促進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)全面發(fā)展”這一目標(biāo),積極組織財(cái)政收入、大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、不斷深化財(cái)政改革、強(qiáng)化財(cái)政管理和監(jiān)督,為全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供了有力的財(cái)力保障。
一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況
(一)一般公共預(yù)算收支完成情況
地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成5227萬(wàn)元,同比減少2592萬(wàn)元,下降33%。其中:稅收收入完成5187萬(wàn)元,同比減少2029萬(wàn)元,下降28%;非稅收入完成40萬(wàn)元,同比減少566萬(wàn)元,下降93%。
一般公共預(yù)算收支平衡情況:區(qū)級(jí)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成5227萬(wàn)元,加上上級(jí)補(bǔ)助收入17387萬(wàn)元、調(diào)入資金13658萬(wàn)元和上年結(jié)余542萬(wàn)元,收入總計(jì)36814萬(wàn)元。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)30780萬(wàn)元,加上上解上級(jí)支出5976萬(wàn)元,預(yù)算結(jié)余58萬(wàn)元,支出總計(jì)36814萬(wàn)元。全年收支平衡。
(二)政府性基金收支完成情況
基金收入預(yù)計(jì)完成11745萬(wàn)元,其中土地出讓價(jià)款收入9780萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1965萬(wàn)元;加上上年結(jié)余7315萬(wàn)元,收入總計(jì)19096萬(wàn)元?;鹬С?438萬(wàn)元,其中:土地開(kāi)發(fā)支出42萬(wàn)元、城市建設(shè)支出4610萬(wàn)元、其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出406萬(wàn)元, 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出8萬(wàn),城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)債務(wù)付息支出372萬(wàn),調(diào)出資金13658萬(wàn)元,支出總計(jì)19096萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是,上述預(yù)算執(zhí)行情況是快報(bào)數(shù),在年度決算編制后,還會(huì)有些變化。
二、2025年財(cái)政收支預(yù)算草案
2025年衡陽(yáng)松木經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政收支預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是:依照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》,按照財(cái)政管理科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化的總體要求和公共財(cái)政理念,依法理財(cái)、收支穩(wěn)妥、突出重點(diǎn)、精細(xì)透明、注重績(jī)效、厲行節(jié)約。以將經(jīng)開(kāi)區(qū)打造成全市循環(huán)產(chǎn)業(yè)核心區(qū)、改革創(chuàng)新先行區(qū)、高端人才集聚區(qū)、科學(xué)發(fā)展示范區(qū)為總體目標(biāo),進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),繼續(xù)加大對(duì)民生的保障力度,集中財(cái)力支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),為全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)和諧發(fā)展提供必要的財(cái)力保障。根據(jù)這一指導(dǎo)思想,2025年經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)政收支預(yù)算安排為:地方一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)5%,財(cái)政支出有保有壓。
(一)一般公共預(yù)算收支安排情況
一般公共預(yù)算收入安排5489萬(wàn)元,同比增加262萬(wàn)元,增長(zhǎng)5%。其中:稅收收入安排5447萬(wàn)元,增長(zhǎng)5%;非稅收入安排42萬(wàn)元,增長(zhǎng)5%。
一般公共預(yù)算支出安排情況。一般公共預(yù)算支出48474萬(wàn)元,支出分項(xiàng)目說(shuō)明如下:
1.一般公共服務(wù)支出安排5766萬(wàn)元,主要用于政府相關(guān)機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi),統(tǒng)計(jì)信息事務(wù),信訪維穩(wěn),財(cái)政、稅收事務(wù),紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù),商貿(mào)事務(wù),群眾團(tuán)體事務(wù)、宣傳事務(wù)。
2.國(guó)防支出安排97萬(wàn)元,用于民兵經(jīng)費(fèi)支出。
3.公共安全支出安排185萬(wàn)元,用于區(qū)內(nèi)派出所、交警支隊(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、綜合治理支出。
4.教育支出安排17萬(wàn)元,用于教育管理事務(wù)及小學(xué)教育。
5.科學(xué)技術(shù)支出安排1503萬(wàn)元,用于經(jīng)開(kāi)區(qū)企業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)。
6.文化旅游體育與傳媒支出安排166萬(wàn)元,用于經(jīng)開(kāi)區(qū)文化體育、文明創(chuàng)建和國(guó)家衛(wèi)生城市創(chuàng)建。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出安排590萬(wàn)元,主要用于被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)信息平臺(tái)建設(shè)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助和各類救助等。
8.衛(wèi)生健康支出安排511萬(wàn)元,主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、行政單位醫(yī)療保障及計(jì)劃生育事務(wù)。
9.節(jié)能環(huán)保支出安排6015萬(wàn)元,主要是環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、水體和污染防治。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排12893萬(wàn)元,主要用于區(qū)內(nèi)安置樓物業(yè)管理、道路維修改造、場(chǎng)地平整、綠化亮化工程、市政設(shè)施及道板安裝、城市管理、環(huán)境衛(wèi)生、雨污分流管網(wǎng)建設(shè)等方面。
11.農(nóng)林水支出安排355萬(wàn)元,主要用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興、病蟲(chóng)害控制支出。
12、資源勘探工業(yè)信息等支出安排4000萬(wàn)元,主要用于區(qū)內(nèi)企業(yè)扶持。
13.糧油物資儲(chǔ)備等支出安排15萬(wàn)元,主要用于區(qū)內(nèi)應(yīng)急物資儲(chǔ)備。
14.金融支出安排3萬(wàn)元,主要用于各類惠企貸款平臺(tái)保證金、擔(dān)保、打非工作經(jīng)費(fèi)及獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。
15.住房保障支出安排10444萬(wàn)元,主要用于棚戶區(qū)改造和機(jī)關(guān)工作人員公積金支出。
16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排4494萬(wàn)元,主要用于區(qū)內(nèi)消防業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理支出。
17.預(yù)備費(fèi)安排1400萬(wàn)元,主要用于不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用支出。
18.其他支出20萬(wàn)元,用于除以上項(xiàng)目以外的其他項(xiàng)目支出。
預(yù)計(jì)我區(qū)地方一般公共預(yù)算收入完成5489萬(wàn)元,加上上級(jí)補(bǔ)助收入18358萬(wàn)元、調(diào)入資金30967萬(wàn)元和上年結(jié)余58萬(wàn)元,收入總計(jì)54872萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)48474萬(wàn)元、加上上解支出6275萬(wàn)元,支出總計(jì)54749萬(wàn)元,預(yù)計(jì)結(jié)余123萬(wàn)元,全年收支平衡。
(二)政府性基金收支安排情況
收入安排142803萬(wàn)元,加上上年結(jié)余320萬(wàn)元,減政府性基金支出112041萬(wàn)元,調(diào)出資金30967萬(wàn)元,年終結(jié)余115萬(wàn)元,收支平衡。
支出具體項(xiàng)目:一是調(diào)區(qū)擴(kuò)區(qū)征地拆遷補(bǔ)償支出35000萬(wàn)元,用于工業(yè)用地、基礎(chǔ)設(shè)施及配套用地等征地拆遷資金;二是土地出讓業(yè)務(wù)支出30449萬(wàn)元,主要用于轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目工業(yè)用地和商業(yè)用地的省、市土地報(bào)批費(fèi)用;三是城市建設(shè)支出35920萬(wàn)元,主要用于經(jīng)開(kāi)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及配套設(shè)施的工程款;四是其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出10300萬(wàn)元;五是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出372萬(wàn)元。
附件1:2025年松木經(jīng)開(kāi)區(qū)政府預(yù)算附表
附件2:2025年松木經(jīng)開(kāi)區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表
附件3:2025年松木經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)部門(mén)預(yù)算表
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