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湖南衡陽(yáng)松木經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況與2022年預(yù)算草案
2021年,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)政工作緊緊圍繞構(gòu)建和諧經(jīng)開(kāi)區(qū)、促進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)全面發(fā)展這一目標(biāo),積極組織財(cái)政收入、大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、不斷深化財(cái)政改革、強(qiáng)化財(cái)政管理和監(jiān)督,為全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供了有力的財(cái)力保障。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
(一)一般公共預(yù)算收支完成情況
一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成74175萬(wàn)元,同比增加16308萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.18%,其中:稅收收入完成62430萬(wàn)元,同比增加12581萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.92%。地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成17464萬(wàn)元,同比增加3207萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.49%。其中:稅收收入完成5719萬(wàn)元,同比減少250萬(wàn)元,下降4.18%;非稅收入完成11745萬(wàn)元,同比增加3457萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.71%。
一般公共預(yù)算收支平衡情況。區(qū)級(jí)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成17464萬(wàn)元,加上上級(jí)補(bǔ)助收入16488萬(wàn)元、調(diào)入資金6501萬(wàn)元和上年結(jié)余5萬(wàn)元,收入總計(jì)40458萬(wàn)元。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)36186萬(wàn)元,加上上解上級(jí)支出4272萬(wàn)元,支出總計(jì)40458萬(wàn)元。全年收支平衡。
(二)政府性基金收支完成情況
基金收入完成67603萬(wàn)元,為國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入67478萬(wàn)元和城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入125萬(wàn)元?;鹬С?0519萬(wàn)元,其中:征地和拆遷補(bǔ)償支出17283萬(wàn)元、土地開(kāi)發(fā)支出988萬(wàn)元、城市建設(shè)支出41876萬(wàn)元、其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出372萬(wàn)元?;鹬С?0519萬(wàn)元,調(diào)出資金6501萬(wàn)元,支出總計(jì)67020萬(wàn)元。結(jié)余583萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是,上述預(yù)算執(zhí)行情況是快報(bào)數(shù),在年度決算編制后,還會(huì)有些變化。
二、2022年財(cái)政收支預(yù)算草案
2022年衡陽(yáng)松木經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政收支預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是:依照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》,按照財(cái)政管理科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化的總體要求和公共財(cái)政理念,依法理財(cái)、收支穩(wěn)妥、突出重點(diǎn)、精細(xì)透明、注重績(jī)效、厲行節(jié)約。以將經(jīng)開(kāi)區(qū)打造成全市循環(huán)產(chǎn)業(yè)核心區(qū)、改革創(chuàng)新先行區(qū)、高端人才集聚區(qū)、科學(xué)發(fā)展示范區(qū)為總體目標(biāo),進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),繼續(xù)加大對(duì)民生的支持力度,集中財(cái)力支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),為全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)和諧發(fā)展提供必要的財(cái)力保障。根據(jù)這一指導(dǎo)思想,2022年經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)政收支預(yù)算安排為:一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)6%,地方一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)6%,財(cái)政支出有保有壓。
(一)一般公共預(yù)算收支安排情況
一般公共預(yù)算收入安排情況。一般公共預(yù)算收入按增長(zhǎng)6%編列,預(yù)期目標(biāo)為78625萬(wàn)元,較上年完成數(shù)增加4450萬(wàn)元。地方一般公共預(yù)算收入安排18512萬(wàn)元,同比增加1048萬(wàn)元,增長(zhǎng)6%。其中:稅收收入安排6061萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.98%;非稅收入安排12451萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.01%。
一般公共預(yù)算支出安排情況。支出預(yù)算41274萬(wàn)元,分項(xiàng)目說(shuō)明如下:
1.一般公共服務(wù)支出安排5352萬(wàn)元,主要用于政府相關(guān)機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi),統(tǒng)計(jì)信息事務(wù),信訪維穩(wěn),財(cái)政、稅收事務(wù),紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù),商貿(mào)事務(wù),群眾團(tuán)體事務(wù)、宣傳事務(wù)、文明創(chuàng)建和國(guó)家衛(wèi)生城市創(chuàng)建。
2.國(guó)防支出安排148萬(wàn)元,用于民兵經(jīng)費(fèi)支出。
3.公共安全支出安排134萬(wàn)元,用于區(qū)內(nèi)派出所、交警支隊(duì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4.教育支出安排412萬(wàn)元,用于教育管理事務(wù)及小學(xué)教育。
5.科學(xué)技術(shù)支出安排783萬(wàn),用于經(jīng)開(kāi)區(qū)企業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)。
6.文化旅游體育與傳媒支出安排62萬(wàn)元,用于經(jīng)開(kāi)區(qū)宣傳事務(wù)。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出安排1023萬(wàn)元,主要用于被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)信息平臺(tái)建設(shè)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助和各類(lèi)救助等。
8.衛(wèi)生健康支出安排340萬(wàn)元,主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、行政單位醫(yī)療保障及計(jì)劃生育事務(wù)。
9.節(jié)能環(huán)保支出安排1648萬(wàn)元,主要是環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、水體和污染防治。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排7128萬(wàn)元,主要用于區(qū)內(nèi)安置樓物業(yè)管理、道路維修改造、場(chǎng)地平整、綠化亮化工程、市政設(shè)施及道板安裝、城市管理、環(huán)境衛(wèi)生等方面。
11.農(nóng)林水支出安排727萬(wàn)元,主要用于工資及績(jī)效獎(jiǎng)金、辦公樓修建、運(yùn)行經(jīng)費(fèi),病蟲(chóng)害控制、扶貧支出和河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)。
12.資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出安排16088萬(wàn)元,主要用于區(qū)內(nèi)企業(yè)扶持資金、標(biāo)準(zhǔn)廠房和公租房的返租。
13.金融支出安排510萬(wàn)元,主要用于各類(lèi)惠企貸款平臺(tái)保證金、擔(dān)保及打非工作經(jīng)費(fèi)。
14.自然資源海洋氣象等支出安排1140萬(wàn)元,用于生態(tài)修復(fù)、衛(wèi)片整改經(jīng)費(fèi)。
15.住房保障支出安排3247萬(wàn)元,主要用于棚戶區(qū)改造和機(jī)關(guān)工作人員公積金支出。
16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排954萬(wàn)元,主要用于區(qū)內(nèi)消防業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理費(fèi)用支出。
17.預(yù)備費(fèi)安排1378萬(wàn)元,主要用于不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用支出。
18.其他支出200萬(wàn)元,用于除以上項(xiàng)目以外的其他項(xiàng)目支出。
2022年,預(yù)計(jì)我區(qū)地方一般公共預(yù)算收入完成18512萬(wàn)元,加上上級(jí)補(bǔ)助收入17070萬(wàn)元、調(diào)入資金10024萬(wàn)元,收入總計(jì)45606萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出安排41274萬(wàn)元,加上上解上級(jí)支出4332萬(wàn)元,支出總計(jì)45606萬(wàn)元。全年收支平衡。
(二)政府性基金收支安排情況
收入安排59663萬(wàn)元,加上上年結(jié)余583萬(wàn)元,減政府性基金支出50222萬(wàn)元,調(diào)出資金10024萬(wàn)元,收支平衡。
支出具體項(xiàng)目:一是土地開(kāi)發(fā)支出10000萬(wàn)元,主要用于轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目工業(yè)用地和商業(yè)用地的省、市級(jí)規(guī)費(fèi);二是普洛斯、長(zhǎng)坤物流二期和棚改四期等項(xiàng)目征地拆遷補(bǔ)償支出29850萬(wàn)元,用于工業(yè)用地、基礎(chǔ)設(shè)施及配套用地等征地拆遷資金;三是城市建設(shè)支出10000萬(wàn)元,主要用于經(jīng)開(kāi)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及配套設(shè)施的工程款;四是其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出372萬(wàn)元;五是調(diào)出資金10024萬(wàn)元。
附件1:2022年松木經(jīng)開(kāi)區(qū)政府預(yù)算附表
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