衡陽市本級部門,包括市級行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)、事業(yè)單位和其他單位使用當年一般公共財政撥款(包括一般公共財政經(jīng)費撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入撥款)安排的2015年度“三公”經(jīng)費決算為8538萬元,其中因公出國(境)費73萬元,公務(wù)接待費3105萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費5360萬元(其中公務(wù)用車購置費100萬元,公務(wù)用車運行維護費5260萬元)。同口徑比上年決算減少1024萬元,其中:因公出國(境)費比上年減少2萬元,支出減少的主要原因是從源頭抓起,實行預(yù)算控制,同時認真執(zhí)行經(jīng)費先行審核、計劃報批會審等制度。公務(wù)接待費比上年減少878萬元,支出減少的主要原因為認真貫徹落實“八項”規(guī)定要求,實行預(yù)算控制制度,嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標準等。公務(wù)用車購置及運行維護費,比上年減少144萬元,支出減少的主要原因為公務(wù)用車制度改革,加強公務(wù)用車管理,嚴格執(zhí)行定點加油、定點維修,大型維修實行定點單位報價競爭方式,運行維護費支出大幅減少。